Оптимальные налоговые решения. Как планировать налоги в компании с учетом изменений в НК на 2021 год. Обоснованность получения налоговой выгоды
26 ноября Трансляция 10:00 — 14:00
Смирнова Татьяна Степановна, г.Санкт-Петербург
К.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления Экономической безопсности и противодействия коррупции МВД РФ (УЭБ и ПК)
Лектор имеет два высших образования — экономическое и юридическое, что позволяет прекрасно совмещать знания двух смежных областей законодательства.
Проводит налоговые проверки организаций — налогоплательщиков различных форм собственности.
Программа мероприятия:
- Новации о налогах и налоговом контроле в 2021 году.
- Какими будут проверки в 2021 г.
- Практика применения ст.54.1 НК.
- Новый подход к необоснованной налоговой выгоде ВС РФ и ФНС.
- Какие схемы оптимизации налогов стали опасны для налогоплательщика.
- Дробление бизнеса — уклонение от уплаты налогов или разумные хозяйственные цели?
- Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании.
- Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса.
- Как нормы ГК выгодно использовать в налоговом планировании, и по каким гражданско-правовым отношениям могут возникать проблемы с налоговыми органами.
- Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС.
- Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.
- Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки.
- Какие резервы выгодно сформировать по налогу на прибыль в 2021 г.
- Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.
- Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций).
- Как защитить реальные расходы по сделке с фирмой-однодневкой.
- Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов.
- Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам.
- Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах.
- ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов.
- Основные средства компании, в т. ч. арендованные (полученные в лизинг) — как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон.
- Инвестиционный налоговый вычет — кому выгодно применять.
- Когда беспроцентные займы безопасны.
- Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.
- Гражданско-правовые договоры с ИП и самозанятыми.
- УСН и НПД — как способ получения обоснованной налоговой выгоды.
- Провальные схемы и способы оптимизации налогов: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды.
- Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды.
- Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.
- Ответы на вопросы:
- Вопросы лектору необходимо присылать заранее (за 1 сутки),на электронный адрес seminar@informplusnn.ru
Актуальные вебинары